WF Gerenciador de Processos
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Gerenciador de Processos
[editar]Com o Gerenciador de Processos, você pode programar a execução automática de funcionalidades do CIGAM, Rotinas e programas customizados, de forma a automatizar os processos conforme a frequência e os parametros que você desejar. Assim, você ganha mais tempo para outras atividades, mantém a qualidade das execuções e tem a garantia de que os processos serão realizados do jeito que você determinou. Além disso, você pode verificar o status e os resultados das execuções a qualquer momento pelas informações disponíveis em tela.

Situação: Nesta coluna é apresentada o status da tarefa conforme os ícones:
Tipo: Apresenta o tipo do agendamento criado, conforme os ícones:
Sem ícone - Funcionalidade customizada
Processo: Apresenta o Nome Tarefa definido durante o agendamento do processo.
Recorrência: Apresenta a recorrência definida para o agendamento da tarefa.
Última Execução: Apresenta a data e hora da última execução da tarefa.
Próxima Execução: Apresenta a data e hora em que será disparada a execução da tarefa novamente.
/
Quando verde indica que o agendamento está ativo e quando vermelho que está desativado.
Ao clicar realiza a sincronização do agendamento.
/
Possibilita iniciar/finalizar um processo.
Permite modificar algumas informações do agendamento criado.
Realiza a exclusão do agendamento.
Guia Informações
[editar]Nesta guia são apresentadas as definições do processo agendado.

Servidor: Apresenta o local definido para executar o processo agendado.
Comando: Apresenta o comando que será executado via ‘curl’ para Funcionalidades CIGAM e Customizadas agendada.
Descrição: Apresenta a mesma descrição presente no cadastro do processo agendado.
Guia Histórico
[editar]Nesta guia é apresentado as interações realizadas sobre o processo agendado desde que o processo tenha este controle implementado, listando interações como 'Início processo', 'Agendamento excluído', 'Finalizou processo'.

Menu Lateral
[editar]Agendar Processo: através desta opção é aberto o cadastro de agendamento.
Logs de Execução/Ocorrência: possibilita a pesquisa do histórico de execuções e ocorrências.
Processos disponíveis
[editar]Para melhor compreender o uso dessa funcionalidade inicio pelo Como Fazer do Gerenciador de Processos. Na sequencia deste documentos temos um prévio descritivo dos processos disponíveis para uso, e por fim os documentos que apoiam no entendimento assim como parametrizar outros processos dentro da funcionalidade.
Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:
Limpeza de Logs de Processo
[editar]Esta operação efetua a exclusão dos registros de execução e ocorrências (dados presentes na guia 'Histórico' do 'Painel Gerenciamento de Processos' e na pesquisa 'Ocorrências/Execuções') com datas anteriores ao parâmetro definido. Caso nenhum parâmetro seja informado, a operação excluirá registros com mais de 180 dias.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.
Avaliação de Cotações
[editar]Efetua a busca automática dos fornecedores para criação das Cotações e realiza o envio de e-mail conforme parametrização.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Unidade de Negocio (inicial/final)
- Situação Item Solicitação
- Dias
- Regra de busca Fornecedor
- Quantidade busca Fornecedor
Encerramento Automático de OS
[editar]Realiza a busca de Ordens de Serviço "Liberadas" e "Aguardando Resposta" com data anterior ao parametrizado, e envia notificações de prazo/encerramento automático, conforme parametrização.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Divisão
- Cliente (inicial/final)
- Data Item (inicial/final)
- Tipos de OS (separados por ,)
- Encerrar mais que x dias
- Considerar acomp. Restrito
- Reenviar últ. Acompanhamento
- Reenviar com mais que x dias
- Encerrar "aguardando" x dias
- Enviar e-mail
- Remetente e-mail
- Causa
- Descrição Causa
- Ação para OS
Para maiores informações, consulte o documento SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos - Encerramento Automático de OS.
Envio de Doc Eletrônicos
[editar]Executa o processo de envio e retorno à SEFAZ de origem das notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe) que possuam status iguais a 'Não enviado' e 'Erro', podendo haver variação por unidade de negócio, conforme parametrizações.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Unidade de Negócio (inicial/final)
- Dias
- Tipo Emissão
- Desconsiderar Notas com Erro
CIGAM Integrador
[editar]Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe.
Consulta XML SEFAZ
[editar]Realiza a consulta pelo NSU de documentos eletrônicos na SEFAZ e faz o download de NFe e CTe, realizar configurações das UNs a baixar no Gerenciamento XML.
- O CGConsulta está adequado quanto aos leiautes e regulamentações das notas técnicas NT 2018.002 e 2014.002. Para seguir a norma o agendamento mínimo deverá ser de 1 hora.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio. Para realizar a parametrização consulte CO - Como Fazer – Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos.
Cenários de Compras
[editar]Executa de forma autônoma o processamento do Gerenciamento de Compras conforme os cenários pré-definidos pelo usuário.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário. Detalhes de como realizar a parametrização consulte CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos.
Notificação SLA
[editar]Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.
Funcionalidade Específica
[editar]Processo responsável por chamar programas constantes em componentes customizados. Nos parâmetros desta chamada, seguir o padrão abaixo citado:
p_empresa;100001;p_portador;C01;p_serie;NFE;p_dtEmissao;01/02/2022
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- nomePublico
- caminhoComponente
- parametros
Necessidade de Materiais - MRP
[editar]Realiza a execução da rotina de Necessidades de Materiais (MRP), determinando a necessidade líquida a comprar ou produzir, através da geração das ordens planejadas, conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais. Podendo haver variação por unidade de negócio.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Processar no Servidor
- E-mail para envio
- Chamada sem mensagens
- Filtrar por UN
- Unidade de Negocio
Exclui ID Compra - Ger Compras
[editar]Executa de forma autônoma a exclusão de processos do Gerenciamento de Compras gerados através dos Cenários de Compras.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.
Valorização de Estoque
[editar]Gera de forma autônoma a valorização de estoque.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- centralizadora
- recriarTabela
- manterAlteracoesUsuario
- avaliarMedioDevolucoes
- centroArmazenagemMedDev
- ordenarMovEntInicio
- tipoOperSaiItemEmElab
- tipoOperEntItemEmElab
- usuario
- CalculoValorMercado
Processa Ordens e Demandas
[editar]Realiza a execução da rotina Reprocessa Ordens e Demandas com objetivo de recalcular as ordens e demandas com base nos registros de Ordens de Compra, Ordens de Produção, Pedidos, etc existes no CIGAM.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- somente processar OP's auto
- Processar Automaticamente
Libera para Contabilidade
[editar]Gera de forma autônoma a liberação para contabilidade.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Id.
Para mais informações acessar CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado
Cenários de Compras em Lote
[editar]Processa cenários de compras em lotes através de uma string de IDs separados única e exclusivamente por ';' (ponto e virgula).
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários. Para maiores informações de como parametrizar consulte CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos.
Importa Conciliação Cartões
[editar]Executa a comunicação com o serviço SFTP parametrizado, realizando o download dos arquivos referentes a Conciliação de Cartões ainda não importados no CIGAM. Estes arquivos são importados e ficando disponíveis para Conciliação pelo usuário. Essa rotina atende apenas Conciliação de Cartões para o layout Auttar.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Endereço FTP
- Porta FTP
- Usuário FTP
- Senha FTP
- Diretório Arquivos Conc. Cart. FTP
- Layout Arquivos
- Separador de Colunas
Consulta Auto Divergências
[editar]Faz a consulta de protocolo das notas da base, alterando caso tenha alguma divergência entre CIGAM e SEFAZ e removendo a divergência de notas que estejam ok mas constem ainda divergentes.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- executar Batch
- unidade Negocio (inicial/final)
- serie (inicial/final)
- nota (inicial/final)
- cliente Nf
- data (inicial/final)
- processo Remoto
- período Dias
Prévia de Estoque
[editar]Realiza a execução da rotina Gerar Prévia de Estoque de forma autônoma com objetivo de atualizar o saldo físico e financeiro dos materiais com posição do dia anterior.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.
Cartas de Cobrança
[editar]Executa o relatório * Cartas de Cobrança [AA00088] do módulo de Gestão Financeira, possibilitando parametrizações para enviar por e-mail Avisos de Vencimento próximo ou as próprias Cartas de Cobrança aos clientes, automatizando a cobrança dos títulos pendentes.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Considerar apenas lançamentos à vencer
- Nome Relatório
- Unidade de Negócio (inicial/final)
- Atraso mais de (dias)
- Portador (inicial/final)
- TG Portador
- Categoria TG (inicial/final)
- Sel. Múltipla Portadores
- Histórico (inicial/final)
- Conta (inicial/final)
- Tipo Pagamento (inicial/final)
- Usar o nome do modelo como assunto do e-mail
- Considerar previsões financeiras
- Incluir o Complemento do Histórico
- Posição Inicial (Compl. Histórico)
- Tamanho (Compl. Histórico)
Altera a Situação em Lote
[editar]Chama o programa CG07843.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- executar Batch Online
- data (inicial/final)
- controle (inicial/final)
- pedido (inicial/final)
- prazo Entrega (inicial/final)
- prazo Programado (inicial/final)
- cliente (inicial/final)
- transportador (inicial/final)
- nova Situação Pedido
- nova Situação Item Pedido
- novo Controle Pedido
- novo Controle Item Pedido
- executado Com Sucesso
- unidade Negocio
- não Fazer Init Tela Online
- remessa (inicial/final)
- sugerir Última Data Filtrada
- produção
- representante (inicial/final)
- solicitar Liberação
- controle Liberação
Envio de NFSE
[editar]Faz o envio da Notas Fiscais de Serviço de forma automática.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- unidade Negocio
- nf
- origem
- unidade (inicial/final)
- qtde Dias
- desconsiderar Notas Com Erro
Atualiza Data Último Movimento
[editar]Através desse processo os campos 'Último Mov. Fin' e 'Última Venda' no cadastro de Empresas/Pessoas serão atualizados conforme as notas fiscais de saída emitidas para o cliente e também com a última movimentação financeira.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Empresa (inicial/final)
- Data (inicial/final)
- Atualiza data último lançamento de venda
- Atualiza data último lançamento financeiro
- Considerar lançamentos de liquidação
Importa Índices Bacen
[editar]Através desse processo os índices informados terão suas cotações importadas através do BACEN.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Índices
- Dias defasagem
- Sobrescrever cotações divergentes
Efetivação de Remessa de Cargas
[editar][Versão 241007.c 1]
Atravéz desse processo será feito o envio das Notas Fiscais de Remessa de Cargas de forma automática.
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
- Tipo carga
- U.N de entrega
- U.N de origem
- Data entrega inicial
- Data entrega final
- Tipo nota
- Série do documento
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- GF - Como Fazer - Importa Índices BACEN pelo Gerenciador de Processos
Versões
[editar]Versão 241007.c
[editar]- ↑ Liberado a partir da OS 860812/51.
