FA Selecionar pedidos para remessa

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Através desta rotina é possível gerar as remessas que serão gravadas nos itens dos pedidos. Além disso, a opção ‘Aglutinar Pedidos’ permite aglutinar todos os itens iguais de Pedidos diferentes, através do botão ‘Seleção Aleatória’.

Selecionar Pedidos para Remessa
Selecionar Pedidos para Remessa



Selecionar Pedidos para Remessa
Selecionar Pedidos para Remessa

Botão Seleção Múltipla

A efetivação dos pedidos ocorrerá através do botão 'Efetivar' que fica no botão 'Seleção Múltipla'.

Faturamento Rotinas 33
Faturamento Rotinas 33

Aglutinar itens por: Este campo permite aglutinar todos os itens de mesmo ‘Código Material’ ou ‘Referência’ em apenas um item. Caso os preços sejam diferentes, irá aglutinar os itens separando-os por preço.

Aglutinando por Referência: Avaliar a configuração 'FA - GE - 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com':
  • Quando estiver selecionada a opção "Código do Material": o sistema irá criar o item aglutinado da Nota Fiscal com o último código de material processado na aglutinação, pois serão materiais distintos com o mesmo código de referência.
  • Quando estiver selecionada a opção "Referência": será necessário que exista um código de material (Nulo) cadastrado com o mesmo código de referência para que o sistema valide corretamente o código do item da NF. Ao realizar a efetivação dos pedidos e os materiais aglutinados tiverem a mesma referência, na tela dos itens da Nota Fiscal será apresentada na coluna ‘Código Material’ esta referência.

Importante: Somente é possível aglutinar por referência quando a configuração ‘FA - GE - 104 - Permitir aglutinar itens por referência’ estiver marcada.

Ordenar remessas por: Tal opção afeta a geração dos pedidos em ordem de digitação ou por número de pedido crescente. Quando for selecionada a opção ‘Pedidos’ os pedidos serão reordenados em ordem crescente na tela de Seleção Aleatória. Quando for ‘Ordem de digitação’ os mesmos serão mantidos na tela conforme digitados e as notas fiscais serão geradas seguindo esta sequência.

Aglutinar por cliente: Quando aglutinar por cliente for selecionado, o representante e condição de pagamento necessitam ser a mesma nos pedidos para que ocorra a aglutinação dos pedidos.

Importante:

  • Quando a opção ‘Enviar NFe Automaticamente’ estiver marcada, o sistema fará o envio automático do lote de Notas Fiscais que estão sendo efetivadas para a SEFAZ. Após a efetivação será gerado um relatório com as Notas Fiscais e suas situações na SEFAZ. Para que esta opção envie as Notas Fiscais é necessário que a configuração ‘LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica’ esteja marcada.
  • Quando na rotina também existirem pedidos informados com materiais sem disponibilidade de estoque, e as configurações 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' e 'FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' estiverem para bloquear, será bloqueada a efetivação apenas dos pedidos sem saldo. Assim, os pedidos com saldos disponíveis serão efetivados e ao término do processo será apresentada uma mensagem e um relatório listando os pedidos efetivados e aqueles que não puderam ser efetivados, assim como o saldo atual destes últimos.