AZ Rotinas Devolução de Venda
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Grupo Filtros
Unidade de Negócio: campo disponível para indicar a unidade de negócio para filtros. Por padrão esse filtro é inicializado com a UN do usuário logado.
Série: campo utilizado para informar a série da Nota Fiscal. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
Nota Fiscal: possibilita informar um range das Notas Fiscais. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
Cliente: possibilita informar o código da empresa cliente. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
Contrato: possibilita informar o contrato. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
Apenas NFS de carga: quando marcado checkbox permite listar apenas as notas vinculadas a cargas.
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
Cargas a Devolver
Na rotina , após realizar o filtro de Devoluções, ao abrir a lista de Cargas a Devolver, deve ser possível informar as quantidades (Peso Total) desejadas possibilitando informar quantidades parciais para as carga que estiverem sendo selecionadas para a devolução.
O sistema deverá permitir emitir as devoluções de forma total ou parcial para as cargas selecionas efetuando o controle de saldo das quantidades perante o contrato, ou seja: Não deverá permitir quantidades maiores que o estipulado no contrato controlando o saldo perante o que já tiver sido devolvido.
