ES Divergências de Balanço

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Divergências de Balanço

Esta rotina apresenta a diferença entre a quantidade informada no balanço e a quantidade apurada no sistema. Permitindo que se crie um movimento com esta diferença para fechar com o balanço.
Obs: Esta rotina não deve ser utilizada para ajustes em CAs de Múltiplos possuidores, tais ajustes devem ser realizados pelo programa CG00343 - Movimentos ou por Notas Fiscais.

Divergência de Balanço/Saldo Inicial


Divergências de balanço Saldo/Inicial



Tipo: deve-se informar o processo ao ser executado: Saldo Inicial
Divergência

Data Cadastro Balanço: informe a data em que o saldo das quantidades foi informado no cadastro de balanço.

Data Movimentos: informe à data que os movimentos serão criados, que é a data que o sistema vai utilizar para calcular o saldo, quando ocorrer diferença entre o saldo de balanço e apuração feita pelo sistema.

Código Material Inicial e Código Material Final: informe o código do material inicial e final para filtrar o relatório.
A rotina Divergência de balanço/Saldo inicial verificará se existem inconsistências a partir do filtro ‘Código do material’ informado na tela de filtros. Quando informado um material ou um intervalo de material, será verificado se este material possui inconsistência, se existir será solicitado ao usuário se deseja excluir as inconsistências. Caso seja selecionado para excluir as inconsistências, serão excluídas as inconsistências deste material e a rotina prosseguirá. Se for optado para não excluir as inconsistências do material, será cancelada a execução da rotina. Quando no filtro ‘Código do material’ não for informado nenhum material, deixado o filtro em branco, serão excluídas todas as inconsistências existentes, caso seja optado por excluí-las. Ao executar a rotina de Divergências de Balanço/Saldo inicial, sendo que o campo ‘Tipo’ estiver selecionado como “Divergências”, e o material que será avaliado possuir inconsistência de estoque em uma data inferior à data informada no campo ‘Data para movimento’. Será emitida uma mensagem para o usuário alertando que existem inconsistência no estoque e que os movimentos de estoque não serão criados, será necessário eliminar as inconsistências de estoque antes de executar a rotina. Caso o campo ‘Código do Material’ seja deixado em branco, e na base não existir material com código em branco, serão avaliados todos os materiais cadastrados, caso algum material possua inconsistência, não serão gerados os movimentos de divergência de estoque.


Centro Armazenagem Inicial: informe o centro de armazenagem inicial do material para filtrar o relatório.

Centro Armazenagem Final: informe o centro de armazenagem final do material para filtrar o relatório.

Unidade de Negócio: informe a Unidade de Negócio que vai ser realizado o balanço.

Sequência Inicial: informe a sequência inicial do balanço.

Sequência Final: informe a sequência final do balanço.

Criar Movimentos de Ajuste: selecione esta opção se você deseja que o sistema crie um movimento com a diferença.

Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço: irá verificar todos os materiais não informados se eles possuem ou não saldo em estoque, caso possuam saldo, será automaticamente gerado um movimento de saída, consumindo o saldo existente.

Descrição do Movimento: informe a descrição que deve conter o movimento com a diferença,

Tipo Operação Saída/Entrada/Transferência: Informe o tipo de operação que deve conter o movimento com a diferença, caso seja de saída.
Informe o tipo de operação que deve conter o movimento com a diferença, caso seja de entrada
Informe o tipo de transferência que deve conter o movimento de transferência, e uma vez informado passa a ser gravado o Tipo de Operação (Saída, Entrada e Transferência) e a Conta Gerencial nos padrões do usuário.

Documento: informe o conteúdo do campo documento que deve conter o movimento com a diferença.

Conta Gerencial: informe a conta gerencial que deve conter o movimento criado. No campo ‘Conta Gerencial’, foi adicionado um botão que dá acesso a uma parametrização de Contas Gerenciais. Através deste botão será aberta uma tela para que o usuário que possua o direito “GERENTE ESTOQUE” possa criar e/ou alterar regras para utilização da Conta Gerencial, possibilitando regrar a utilização da Conta pela rotina através do Usuário logado e Unidade de Negócio utilizada para execução da rotina. Quando houver um registro neste local para Usuário e Unidade de Negócio, ao executar a rotina, a Conta Gerencial que irá para os Movimentos criados será a Conta informada através desta nova tela. Obs.: Os usuários que não possuem o direito “GERENTE ESTOQUE” poderão acessar a tela de regras de Contas Gerenciais somente para consultar.

Imprimir Relatório de Inconsistências do Balanço: selecione esta opção para que o sistema gere um relatório mostrando os movimentos que não foram criados, mostrando o motivo: o material não tem registro no Estoque ou o material possui Inconsistência de Estoque anterior à data do movimento.
Caso a opção marcada for "Saldo Inicial" no campo 'Tipo', antes de iniciar o processamento da função, o sistema ira verificar se nos registros de saldo inicial lançados existe algum item com preço unitário igual a 0 (zero). Se existir, estes materiais serão impressos em um relatório exibido ao usuário, após será alertado ao usuário, com uma mensagem, questionando-o se deseja continuar mesmo assim com a operação.