Como resolver diferenças na Contabilidade ?

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Palavras-Chave

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Diferenças na Contabilidade. Diferença na Contabilidade. Como localizar diferenças na contabilidade. Como identificar diferenças na contabilidade. Diferenças diárias. Diferença.

Como identificar diferenças na contabilidade?

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As diferenças entre débito e crédito apresentadas no módulo Contábil, podem estar relacionadas:

  • Lotes Bloqueados
  • Lançamentos modificados
  • Fato Contábil inexiste ou com valores indevidos nos lançamentos
  • Rateios
  • Podendo ainda estar relacionado a outras situações, que podem ser localizadas através da conciliação.

Para identificação então das causas, é necessário que seja realizada a conciliação dos movimentos, por isto abaixo listamos dicas para auxiliar neste processo, afim de localizar as diferenças e executar as ações para solucionar as causas.

1 - Rodar o restaura saldos do ano atual e do ano anterior

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Para restaurar saldos, é indicado desfazer o encerramento do exercício, restaurar e fazer novamente o encerramento.
Menu: Contábil > Contabilidade > Rotinas > Operacionais > Restaura Saldos.


2 - Procurar nos acumulados mensais

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Menu: Contábil > Contabilidade > Pesquisas > Movimentos > Acumulados por Mês.



3 - Após identificar o mês que apresenta a diferença, procurar pelo dia

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Menu: Contábil > Contabilidade > Pesquisas > Movimentos > Saldo Acumulado por Dia.





4 - Emitir o relatório Situação Lançamento

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Avalie as legendas do relatório Situação Lançamento, através do menu Contábil > Contabilidade > Relatórios > Operacionais > Análise Dados.




5 - Relatório Lançamentos Contábeis

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Emitir relatório o Lançamentos Contábeis que demonstra todos os lançamentos feitos no dia da diferença e conciliar pelo documento marcando conforme filtros demonstrados abaixo.
Menu: Contábil > Contabilidade > Relatórios > Operacionais.



6 - Lotes Bloqueados

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A rotina para avaliar lotes bloqueados é uma opção, onde procurando o lote na contabilidade através da pesquisa Lançamento por Data, é possível informar o tipo do lote, que neste caso deve estar como Ambos ou Bloqueado, e o período desejado. Dicas sobre este tópico podem ser consultadas na FAQ abaixo :

7 - Contas Transitórias

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Informamos ainda que, caso existam contas transitórias, pertencentes ao grupo 9, por exemplo, com dado 7_Interferência, essas contas podem não ter saldo, necessitam de lançamento para seu zeramento, pois não são realizados ao encerrar o exercício.

8 - Fato Contábil/Fatos Contábeis

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Havendo dúvidas sobre Fato Contábil/Fatos Contábeis, os seguintes manuais podem ser consultados:

Outras Dicas

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