LF EFD - PIS/COFINS
Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório >
Operacionais >
Apurações >
PIS/CONFINS/CSLL >
EFD - PIS/COFINS
EFD - PIS/COFINS
[editar]Rotina para emitir o relatório de Apuração PIS/COFINS, e criar os resumos de apuração para o fechamento mensal de PIS/COFINS e CPRB.
Guia Filtros
[editar]

Tipo da apuração: define o tipo de relatório que será gerado. O usuário poderá optar pelas opções “Fechamento Mensal” e “Simples Conferência”.
Quando utilizada a opção Fechamento Mensal quando os valores apurados já estiverem conferidos, pois ao gerar a Apuração EFD Contribuição serão criados resumos de apurações com os valores de créditos do período atual e períodos anteriores caso não tenham sido usado no período vigente.
Quando estiver selecionado para gerar o Bloco P, será gerado resumo de apuração referente o valor de CPRB.
Já quando utilizada a opção Simples Conferência a rotina apenas emite o relatório apenas para conferência de valore e registros.
Data: informe o mês e o ano que o usuário deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída referente ao Fechamento Mensal.
Caso o usuário selecione a opção para gerar a Simples Conferência, o programa habilita os campos Data para que possa ser informado um intervalo de tempo menor do que um mês.
Unidade de Negócio Matriz: Informe o código da Unidade de Negócio Matriz (raiz de CNPJ com “0001”) a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e às Notas Fiscais de Saída. No caso de quando desejar consolidar as informações de mais de uma Unidade deverá selecioná-las na tela de seleção apresentada quando confirmada (botão ‘Confirmar’) a execução do relatório.
Empresa: informe o intervalo de Empresas a serem consideradas.
Tipo de Operação: informe o intervalo de Tipos de Operação a serem considerados.
Natureza da Pessoa Jurídica: Informe a natureza da pessoa jurídica a ser considerada para a seleção das Unidades de Negócio (ex: SCP).
Situação Especial: informe caso o Contribuinte esteja enquadrado em alguma situação especial (ex: Incorporação).
Tipo Nota: selecione o tipo de notas fiscais que serão consideradas (Entradas, Saídas ou Ambas).
Data para saldo PIS/COFINS: informe a data a ser considerada para atualizar o saldo Credor conforme o imposto apurado. Este saldo poderá ser utilizado para a apuração do imposto do próximo período. Esse campo fica desabilitado quando Tipo Apuração estiver como “Simples Conferência”, pois neste caso não deve atualizar o saldo credor nos resumos de apuração.
Data para saldo de Incorporação: informe a data a ser considerada para atualizar o saldo de Incorporação conforme o imposto apurado. Este saldo poderá será utilizado para a apuração do imposto no próprio período ou no período seguinte, conforme a data em que houve a Incorporação.
Guia Configurações
[editar]

Grupo Itens
[editar]Gerar número sequencial do item contínuo: caso este campo esteja selecionado o sistema considera a numeração sequencial contínua para os itens da Nota Fiscal, mesmo se houver mais de uma CFOP na mesma. Não sendo selecionado é iniciada uma nova sequência de itens a cada CFOP de uma mesma Nota Fiscal.
Grupo Relatório
[editar]
Modelo relatório: Selecione o tipo de impressão (Caracter ou Personalizado).
OBS: Caracter: Arquivo.txt ou Personalizado: Modelo Merge, que deve ser construído através das variáveis merges. Algumas páginas abaixo são apresentadas mais informações sobre está opção.
Imprimir relatório analítico: selecione está opção para gerar o relatório analítico que irá conter todas as notas fiscais que foram consideradas na apuração.
Imprimir itens das notas fiscais: selecione está opção para gerar os itens das notas fiscais que forem consideradas no relatório analítico. OBS: Opção é habilitada somente quando a opção “() Imprimir relatório analítico” estiver marcada.
Imprimir Detalhamento Bloco M: selecione esta opção para gerar o relatório com os registros “M” e suas respectivas notas fiscais.
Imprimir Detalhamento Bloco P: selecione esta opção para gerar o relatório com os registros “P” e suas respectivas notas fiscais.
Guia Tributações
[editar]

Grupo Bloco p - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
[editar]
Obrigatoriedade:
Não Gerar: quando selecionado não gera os registros referente ao Bloco P.
1 Gerar somente o Bloco P: quando selecionado gera os registros do bloco P e os demais Blocos gera sem informações.
2 Gerar Bloco P e demais Blocos (A, C, D e F): quando selecionado gera os registros do bloco P e dos demais Blocos.
Diminuir devoluções de venda da Receita Bruta: quando marcada serão consideradas todas devoluções de venda (independente se for faturada ou não).
Conta Analítica P100: neste campo poderá ser informada a conta que será gerada no campo referente ao Código da Conta Analítica Contábil do registro P100. Este valor pode ser digitado manualmente (digitando também o “.” que compõem a conta correspondente) ou selecionado através de “F5”. Caso seja digitado manualmente um valor que não esteja cadastrado, o sistema emitirá uma mensagem indicando que a conta informada não é válida.
Grupo Forma de tributação
[editar]
Regime tributário:
1 Lucro Real
2 Lucro Presumido ou Arbitrado
Critério de escrituração:
“1 Caixa consolidado", "2 Competência consolidado" e "9 Competência detalhado".
1 Caixa consolidado = gera os registros ’F500 - Contribuição retida na fonte consolidação das operações da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo regime de caixa’, ‘F510- Consolidação das operações da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo regime de caixa (apuração da contribuição por unidade de medida de produto – alíquota em reais)’, ‘F525 - Composição da receita escriturada no período – detalhamento da receita recebida pelo regime de caixa’ e ‘1900 - Consolidação dos documentos emitidos no período por pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – regime de caixa ou de competência ’;
2 Competência consolidado = gera os registros ‘F550 - Consolidação das operações da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo regime de competência’, ‘F560 - Consolidação das operações da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido – incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo regime de competência (apuração da contribuição por unidade de medida de produto – alíquota em reais)’ e ‘1900’;
9 Competência detalhado = gera os registros dos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” somente das Notas Fiscais de Saída (Receitas) com contribuição do PIS/COFINS.
Nas três opções realiza a apuração no Bloco M nos registros M200, M210, M600 e M610 para PIS e COFINS, respectivamente.
Guia Registros
[editar]

Guia 0100/0110
[editar]

Grupo 0100 Dados do Contabilista
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro 0100.
Guia 0111
[editar]

Grupo 0111- Tabela de Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de Crédito comuns
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro 0111.
Guia 0200/208
[editar]

Grupo 0200 - Identificação dos Itens
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro 0200.
Grupo 0208 Código de Grupos por Marca Comercial - Bebidas
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro 0208.
Guia C010/C170/D600
[editar]

Grupo C010 Identificação do Estabelecimento
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro C010.
Grupo C170 Itens do Documento
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro C170.
Grupo Registro D600 - Consolidação da Prestação de Serviços de Comunicação e de Telecomunicação
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro D600.
Guia F100
[editar]

Preencher os dados para serem consideradas no registro F100.
Guia F150
[editar]

Grupo Registro F150 - Crédito Presumido sobre o Estoque de Abertura
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro F150.
Guia F200
[editar]

Grupo Registro F200 - Operações da Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro F200.
Guia F525
[editar]

Grupo Registro F525 - Detalhamento da Receita recebida pelo Regime de Caixa
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro F525.
Grupo Registros F500/F525
[editar]
Guia F600/M100/M410/M810
[editar]

Grupo F600 Contribuição Retida na Fonte
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro F600.
Grupo M100 Crédito de PIS/PASEP relativo ao Período
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro M100.
Grupo M410/M810 - Detalhamento das Receitas Isentas
[editar]Preencher os dados para serem consideradas no registro M410, M810.
Guia M211/M350/M611
[editar]

Quando o ‘Tipo de apuração’ utilizado for ‘Fechamento Mensal’ e houverem Guias a serem geradas (imposto a pagar) ao concluir a geração do arquivo será aberta uma tela onde serão informados dados para a geração da (s) Guia (s).

A ‘Data de Vencimento Guia’, será de acordo com o informado no campo ‘Dia Vencimento’ do cadastro do imposto informado.

As opções ‘Conforme Município’ e ‘Último Dia’ não são tratadas, e se utilizadas farão com que a data fique com o último dia do mês que está em fechamento. Esta data também pode ser editada.
Guia Bloco 1
[editar]

Botões
[editar]
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
