GF Parâmetros Parânetros Portadores
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Guia Juros/Multa
Dados da Conta
Portador: campo para informar o código do Portador a ser criado.
Descrição: campo para informar a descrição do Portador a ser criado.
Nº Banco: campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN
Nº Conta: campo para informar o número da Conta Bancária.
Nº Convênio: campo para informar a numeração do Convênio do Banco.
Empresa: campo para informar o código da Empresa.
Tipo Controle: campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:
Caixa Conta_Corrente Aplicação Previsão Impostos Bonificação Devolução Provisão Permuta Simulação Adiantamento Endosso
Agência/DV: campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.
Nº Compensação: campo para informar a númeração da Compensação.
Código Cedente: campo para informar o código do Cedente.
Juros
Metodologia de Juros: define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:
- Normal
- Antecipado
Tipo de Juros: define qual será o método de cálculo dos Juros.
- Simples
- Composto
Ao dia: campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo Juros Mês por 30 com 4 casas decimais.
Ao mês: campo para informar o percentual de juros ao mês.
Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
Multa
Utilizar multa fracionada: quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.
Limite de Dias para multa fracionada: campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.
Percentual campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.
Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
Tolerância
Tolerância vencimento: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia: campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.
Guia CNAB
Diretório CNAB:
Carteira/Variação:
Instrução:
Caução:
Moeda:
Portador modelo relatório:
Sequência Boleto:
Espécie:
Instrução 2:
Comando:
IOF:
Portador Conciliação:
Identificação do serviço:
Processar retornos pelo número do Boleto:
Envia registro Boleto eletrônico:
Restringir conciliação automática:
Desconsiderar envio de boleto por e-mail: