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De CIGAM WIKI
Apresenta-se abaixo até 50 resultados no intervalo #3 801 a #3 850.
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- Como definir o rateio das Outras Despesas Acessórias na Nota Fiscal de Saída?
- Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Entrada?
- Como definir o rateio do Desconto na Nota Fiscal de Saída?
- Como definir o rateio do Frete e Seguro na Nota Fiscal de Saída?
- Como definir o tamanho de caracteres impressos por linha na observação do DANFE?
- Como definir preços promocionais dentro da mesma Tabela de Preços?
- Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
- Como desabilitar o envio de e-mail da NFe de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
- Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?
- Como desconectar um operador?
- Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?
- Como desconsiderar o ICMS ST do valor contábil da Pré-nota?
- Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?
- Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?
- Como desconsiderar o valor do Frete no Pedido/Nota Fiscal?
- Como desconsiderar o valor dos itens cancelados no Total e Total Faturado do Pedido?
- Como desconsiderar uma conta financeira que não utilizamos mais, no Dashboard Financeiro do BI?
- Como descontabilizar os movimentos patrimoniais (Baixas ou movimentos de depreciação)?
- Como desfazer uma Unificação?
- Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?
- Como destacar o valor da Substituição Tributária apenas no Custo e no Total da Nota Fiscal de Entrada?
- Como destacar os valores do IPI no campo "Valor IPI Outros não dest." no processo de Devolução de Entradas?
- Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?
- Como deve estar parametrizada as configurações 343 e 346 para sincronizar os documentos na Aplicação do BI?
- Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)
- Como deve ser o cadastro de Empresas, Países e Municípios do Exterior?
- Como devo acionar quando existir ocorrências de informações incoerentes na integração com WMS?
- Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?
- Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?
- Como direcionar a liberação de alçadas para o Portal Aprovações?
- Como disponibilizar acesso aos menus Campanhas e Oportunidades no CRM Vendas?
- Como e onde consultar a Regra Contábil do Tipo de Operação?
- Como editar modelo XML de relatório Lojas?
- Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?
- Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?
- Como efetivar solicitações de materiais?
- Como efetuar a entrada de Notas Fiscais de Entrega Futura usando a Pré-Nota?
- Como embutir o valor do frete no preço unitário do material na Efetivação do Orçamento?
- Como emitir o Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque - RCPE?
- Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?
- Como encerrar OS de manutenção com odômetro correto?
- Como enviar Nota Fiscal de Importação quando há dispensa de emissão de DI?
- Como enviar a impressão diretamente para a Impressora?
- Como enviar alertas de envio por e-mail do sistema?
- Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?
- Como enviar e-mail na abertura da Ordem de Serviço?
- Como enviar os Prazos da Condição de Pagamento de forma automática para o TEF?
- Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?
- Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?
- Como escolher um modelo de relatório?
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