Páginas que têm links para "FAQ Finanças"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ Finanças:
Exibindo 50 itens.
- OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo (← afluentes | editar)
- OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM (← afluentes | editar)
- Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados (← afluentes | editar)
- Mensagem ao tentar importar arquivo de conciliação no layout Cielo: Modelo de arquivo para importação CIELO incorreto. Operação Cancelada! (← afluentes | editar)
- Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas? (← afluentes | editar)
- Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária (← afluentes | editar)
- Como padronizar Portador de Previsão/Portador de Cobrança nos contratos? (← afluentes | editar)
- Como padronizar Juros e Multas nos contratos? (← afluentes | editar)
- O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira? (← afluentes | editar)
- Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar? (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido (← afluentes | editar)
- Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados" (← afluentes | editar)
- Como conceder desconto a um boleto já emitido? (← afluentes | editar)
- Como conceder desconto a um boleto já registrado? (← afluentes | editar)
- Como conceder desconto a um título já registrado? (← afluentes | editar)
- Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro? (← afluentes | editar)
- Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal? (← afluentes | editar)
- Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente (← afluentes | editar)
- Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno (← afluentes | editar)
- Contrato Modalidade Antecipado (← afluentes | editar)
- Contrato Modalidade Retroativo Pro Rata (← afluentes | editar)
- Contrato Modalidade Retroativo (← afluentes | editar)
- Contrato Modalidade Retroativo Intermédio (← afluentes | editar)
- Qual regra para geração do complemento do histórico dos lançamentos das parcela de um contrato? (← afluentes | editar)
- Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM? (← afluentes | editar)
- Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa? (← afluentes | editar)
- OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking) (← afluentes | editar)
- OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking (← afluentes | editar)
- OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK (← afluentes | editar)
- OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa) (← afluentes | editar)
- OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições (← afluentes | editar)
- Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil) (← afluentes | editar)
- Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa (← afluentes | editar)
- Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa (← afluentes | editar)
- Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber (← afluentes | editar)
- Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar (← afluentes | editar)
- Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small (← afluentes | editar)
- Como fazer Medição de Contratos (← afluentes | editar)
- Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças (← afluentes | editar)
- De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro? (← afluentes | editar)
- Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada (← afluentes | editar)
- Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada (← afluentes | editar)
- Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada (← afluentes | editar)
- Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada (← afluentes | editar)
- Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada (← afluentes | editar)
- Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços (← afluentes | editar)
- Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias (← afluentes | editar)
- Regras para Gerar Comissões - Somar IPI (← afluentes | editar)
