Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?
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A primeira regra para definir se o pedido está sujeito a criar o lançamento financeiro é que exista total faturado. Sendo assim, revise se o Tipo de Operação que está sendo utilizado está parametrizado para Faturar = Sim:

Além disto, deve existir total faturado:

Outra questão a ser observada, é o Controle indicado no Pedido, no campo “Exigir Financeiro”:

Este cadastro terá as seguintes opções:
Sim – não será permitido sair do pedido sem a geração das duplicatas.
Imprimir – não será permitido imprimir o pedido sem a geração das duplicatas.
Avisar – será apresentada mensagem alertando que as duplicatas ainda não foram geradas.
Bloquear – não será permitido gerar duplicatas para o pedido.
Cfe. Config. 370 – A definição de como será o financeiro estará parametrizada na configuração FA - PE - 370 - Exigir geração de previsões financeiras no Pedido. Se for conforme 370, então revise como está o cadastro desta configuração.
Considerando um cenário que todos pedidos tem total faturado, mas é desejado que parte gere previsões e parte não, é possível atender esta necessidade através dos Controles. Aos pedidos que devem gerar previsões, atrelar controle diferente daqueles que não devem gerar, e cada controle parametrizado com um status diferente no campo “Exigir Financeiro”.
Dicas:
- As configurações indicadas neste documento, podem ser acessadas no menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
- O acesso ao cadastro de Controle poderá ser realizado através do menu Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Controles.
- Considerando um cenário que todos pedidos tem total faturado, mas é desejado que parte gere previsões e parte não, é possível atender esta necessidade através dos Controles. Aos pedidos que devem gerar previsões, atrelar controle diferente daqueles que não devem gerar, e cada controle parametrizado com um status diferente no campo “Exigir Financeiro”.
