Como definir o rateio do Frete e Seguro na Nota Fiscal de Saída?

De CIGAM WIKI

FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Faturamento/Pedido > Como definir o rateio do Frete e Seguro na Nota Fiscal de Saída?


Palavras-Chave

[editar]

Frete. Seguro. Rateio. Nota Fiscal de Saída. Proporção Frete. Proporção Seguro.


Na Nota Fiscal de Saída, o valor do Frete/Seguro informado no botão "Desc./Enc.", pode ou não compor os valores do Item. Através da Configuração de Sistema 'FA - GE - 985 - Regra apropriação Frete/Seguro', é possível definir quais operações serão afetadas pelos valores do Frete e Seguro, sendo elas:

  • Ambas: o valor de frete/seguro será rateado entre todos os itens faturados;
  • Mercadorias: o valor de frete/seguro será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviços;
  • Serviços: o valor de frete/seguro será rateado somente entre os itens faturados de serviços.

Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações

Observação:

Para uma operação ser considerada de Serviço, é necessário que a incidência de ISS esteja parametrizada com uma opção diferente de "Não".

Parametrizações que afetam os Impostos

[editar]

A partir das Configurações do Tipo de Operação é possível definir quais Impostos serão afetados pelos valores de Frete/Seguro informados na Nota Fiscal. As mesmas devem ser parametrizadas conforme a necessidade.


Configurações do Tipo de Operação
Seq. Categoria Descrição
16 IPI Desconsiderar valor frete para base de IPI
53 ST PIS/COFINS Somar Frete na base de cálculo
54 ST PIS/COFINS Somar Seguro na base de cálculo
146 PIS/COFINS Desconsiderar Valor Frete para Base PIS/COFINS
150 ICMS Considera Valor Frete na Base de ICMS próprio
165 Exporação Utilizar valores indexados de "Frete/Seguro" no pedido de mercado externo
284 Outras Considerar Valor Frete/Seguro na Base do SENAR

FAQs Relacionadas

[editar]